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崗位職責(zé)是什么
內(nèi)審經(jīng)理是一個關(guān)鍵的企業(yè)管理角色,負(fù)責(zé)監(jiān)督和實施內(nèi)部審計活動,以確保公司的財務(wù)、運(yùn)營和治理流程符合法規(guī)、政策和最佳實踐。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有會計、金融或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士/碩士學(xué)位,以及注冊內(nèi)部審計師(cia)資格。
2. 至少5年以上的內(nèi)部審計經(jīng)驗,包括2年的管理經(jīng)驗。
3. 精通審計原則、財務(wù)報告和內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。
4. 具備出色的分析和問題解決能力,以及良好的溝通技巧。
5. 能夠管理和激勵審計團(tuán)隊,確保高質(zhì)量的工作輸出。
6. 熟悉企業(yè)風(fēng)險管理框架,如 coso。
7. 對it審計和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理有基本了解。
8. 能夠在快節(jié)奏的環(huán)境中有效地平衡多任務(wù)。
崗位職責(zé)描述
內(nèi)審經(jīng)理的角色涵蓋了多個方面,從規(guī)劃和執(zhí)行審計計劃到向高級管理層報告結(jié)果。他們需要密切與各部門合作,以評估組織的效率和效果,同時識別潛在的改進(jìn)領(lǐng)域和風(fēng)險點(diǎn)。此外,內(nèi)審經(jīng)理還負(fù)責(zé)培養(yǎng)和指導(dǎo)審計團(tuán)隊,確保團(tuán)隊成員具備最新的審計知識和技術(shù)。
有哪些內(nèi)容
1. 審計計劃與執(zhí)行:制定年度審計計劃,確保涵蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險點(diǎn),執(zhí)行審計程序以評估控制的有效性。
2. 風(fēng)險評估:定期進(jìn)行風(fēng)險評估,識別可能影響公司目標(biāo)實現(xiàn)的潛在威脅,并提出應(yīng)對策略。
3. 報告與溝通:向?qū)徲嬑瘑T會和高級管理層匯報審計發(fā)現(xiàn),提出改進(jìn)建議,并跟蹤糾正措施的實施。
4. 團(tuán)隊管理:招聘、培訓(xùn)和評估審計團(tuán)隊成員,推動專業(yè)發(fā)展,提升團(tuán)隊績效。
5. 流程改進(jìn):參與或主導(dǎo)改進(jìn)項目,確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化。
6. 跨部門協(xié)作:與財務(wù)、it、法務(wù)等部門緊密合作,理解業(yè)務(wù)流程,確保審計工作的準(zhǔn)確性和全面性。
7. 合規(guī)性審查:確保公司的業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8. 技術(shù)支持:評估新技術(shù)在審計工作中的應(yīng)用,提高審計效率和質(zhì)量。
9. 危機(jī)應(yīng)對:在必要時參與業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的制定和測試,以應(yīng)對潛在的業(yè)務(wù)中斷情況。
內(nèi)審經(jīng)理的職責(zé)不僅限于傳統(tǒng)的財務(wù)審計,還包括對整個組織的健康狀況進(jìn)行全面檢查,以促進(jìn)透明度、誠信和可持續(xù)的業(yè)務(wù)增長。這一角色需要敏銳的洞察力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治瞿芰妥吭降念I(lǐng)導(dǎo)才能,以確保公司在不斷變化的商業(yè)環(huán)境中保持穩(wěn)健運(yùn)營。
內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)范文
第1篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
第2篇 財務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)經(jīng)理 內(nèi)審主管 一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
二、任職資格:
1、 財會類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;
3、 熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;
4、 有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細(xì)致踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力;
5、 有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。