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審計部經(jīng)理崗位職責匯編(4篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):98

審計部經(jīng)理崗位職責

崗位職責是什么

審計部經(jīng)理是企業(yè)內(nèi)部的關(guān)鍵角色,負責監(jiān)督和評估公司的財務及業(yè)務活動,確保其符合法規(guī)、政策和最佳實踐。此職位旨在通過獨立、公正的審計工作,促進企業(yè)的透明度,提高運營效率,并防范潛在的風險。

崗位職責要求

1. 擁有會計、審計或相關(guān)領(lǐng)域的學士/碩士學位,持有注冊會計師資格證書。

2. 至少5年以上審計工作經(jīng)驗,其中至少2年擔任管理職務。

3. 熟悉國內(nèi)及國際審計標準、財務法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制體系。

4. 出色的分析能力和問題解決技巧,能洞察潛在的財務風險。

5. 強烈的職業(yè)道德和保密意識,以維護審計的公正性和獨立性。

6. 優(yōu)秀的團隊領(lǐng)導能力,能激發(fā)團隊成員的潛力和提升團隊效率。

7. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,能與各級管理層有效交流。

崗位職責描述

審計部經(jīng)理的主要職責是規(guī)劃、執(zhí)行和報告內(nèi)部審計活動,確保公司的財務信息準確無誤,業(yè)務流程有效且合規(guī)。他們需要制定審計計劃,監(jiān)控預算和資源分配,以確保審計工作的質(zhì)量和效率。此外,他們還需要評估企業(yè)的風險管理策略,提出改進建議,以優(yōu)化業(yè)務流程和提高企業(yè)績效。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃與執(zhí)行:制定年度審計計劃,確定審計范圍、目標和程序,領(lǐng)導團隊執(zhí)行審計任務,確保審計工作的公正和客觀。

2. 風險評估與控制:識別潛在的財務和業(yè)務風險,評估現(xiàn)有內(nèi)部控制的有效性,提出改進措施以降低風險。

3. 報告與溝通:編寫審計報告,詳細記錄審計發(fā)現(xiàn),向高級管理層匯報結(jié)果,并與相關(guān)部門討論解決方案。

4. 團隊管理:招聘、培訓和指導審計團隊成員,確保團隊的專業(yè)發(fā)展和工作效率。

5. 合規(guī)性審查:檢查公司各項活動是否遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司政策,確保合規(guī)經(jīng)營。

6. 業(yè)務咨詢:為管理層提供關(guān)于財務管理、內(nèi)部控制和業(yè)務流程優(yōu)化的咨詢服務。

7. 持續(xù)改進:跟蹤審計建議的實施情況,評估改進效果,適時調(diào)整審計策略和方法。

審計部經(jīng)理的角色是企業(yè)健康運行的守護者,他們通過嚴謹?shù)膶徲嫻ぷ?,推動企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,為公司的決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。

審計部經(jīng)理崗位職責范文

第1篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責

1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設及管理;

4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

崗位職責:

1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;

2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

第2篇 審計部經(jīng)理崗位職責

審計部經(jīng)理 中南集團-中南高科 南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科 職位描述:

1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議

2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復核工作

3、評估各項目公司的財務和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃

任職要求:

1、會計師職稱或相關(guān)資格

2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計

4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力

第3篇 財務審計部經(jīng)理崗位職責

財務審計部經(jīng)理 浙江新宇貿(mào)易有限公司 浙江新宇貿(mào)易有限公司,新宇 職責描述:

1. 宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

2. 負責財務管理制度建設與落實工作;

3. 負責部門計劃與總結(jié)工作;

4. 負責公司預算與決算工作;

5. 負責公司資金管理工作;

6. 負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

7. 負責公司風險識別與管控工作;

8. 負責公司審計工作;

9. 負責公司稅務籌劃工作;

10. 負責財務分析與改進工作;

11. 負責財務架構(gòu)優(yōu)化工作;

12. 負責財務審計線團隊建設工作;

13. 完成領(lǐng)導交辦其他任務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)

2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

4. 具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第4篇 集團審計部經(jīng)理崗位職責

榮懷集團審計部經(jīng)理 榮懷集團有限公司 榮懷集團有限公司,榮懷 崗位職責:

1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。

4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。

7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

8、領(lǐng)導安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

4、品行端正,過往無違法違紀行為。

審計部經(jīng)理崗位職責匯編(4篇)

審計部經(jīng)理是企業(yè)內(nèi)部的關(guān)鍵角色,負責監(jiān)督和評估公司的財務及業(yè)務活動,確保其符合法規(guī)、政策和最佳實踐。此職位旨在通過獨立、公正的審計工作,促進企業(yè)的透明度
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